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《会计师》
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2015年12期
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国有企业集团内部控制相关问题探讨
国有企业集团内部控制相关问题探讨
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摘要
随着市场经济的发展和国有企业产权机制改革的逐渐深化,目前我国国有企业的法人治理结构逐渐被完善。然而,由于其规模庞大、性质特殊,在内部控制等方面依然存在较大问题,内控体系亟待改革。基于此,笔者围绕国有企业内部控制的相关问题进行探讨,通过分析国有企业集团内部控制现状和有效性,提出了内控改革的相关措施和建议。希望能够为我国国有企业集团的未来发展略尽绵薄之力。
DOI
pd5yexe2j7/2047223
作者
耿娜
机构地区
不详
出处
《会计师》
2015年12期
关键词
国有企业
内部控制
现状
分析
改革
建议
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2015年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
会计师
2015年12期
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