首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国会计年鉴》
>
2002年1期
>
内部会计控制规范——货币资金(试行)
内部会计控制规范——货币资金(试行)
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
未填写
DOI
54yrwo3kd0/2073504
作者
机构地区
不详
出处
《中国会计年鉴》
2002年1期
关键词
内部会计控制
货币资金
岗位责任制
监督检查
现金管理
银行存款
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2002年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
.
内部会计控制规范——基本规范(试行)
.会计学,2002-01.
2
李健华.
浅谈医院货币资金内部会计控制
.会计学,2008-08.
3
.
关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知
.会计学,2005-02.
4
陈敏.
论企业货币资金的内部会计控制
.企业管理,2010-01.
5
刘殿庆.
加强货币资金内部会计控制的主要措施
.产业经济,2004-01.
6
.
财政部关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知
.会计学,2004-11.
7
徐光武.
学习《内部会计控制规范》的体会
.企业管理,2002-02.
8
史玉光.
从我国内部会计控制规范引发的思考
.产业经济,2004-06.
9
史玉光.
从我国内部会计控制规范引发的思考
.产业经济,2005-02.
10
刘玉廷.
财政部发布内部会计控制规苑
.会计学,2002-01.
来源期刊
中国会计年鉴
2002年1期
相关推荐
货币资金的内部控制
浅析上市公司内部会计控制规范与理财行为约束
从企业内亏看《内部会计控制规范》的重要性
企业货币资金的内部控制
浅谈内部会计控制
同分类资源
更多
[会计学]
浅谈国企基建工程预决算审计
[会计学]
会计综合实训课程教学存在的问题及对策
[会计学]
1999年人民币汇率将持续稳定
[会计学]
左敏厅长在全省审计工作会议上的讲话(摘要)
[会计学]
华容县建立国有企业国有资产保值增值考核制度
相关关键词
内部会计控制
货币资金
岗位责任制
监督检查
现金管理
银行存款
返回顶部