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关于推进精益审计的探索与思考尧娟
关于推进精益审计的探索与思考尧娟
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摘要
摘要内部审计是风险控制的的最后一道防线,其精细化管理程度直接影响到单位风险控制的成效。本文通过分析当前电网企业内部审计面临的形势,就推进精益审计开展研究探讨,提出了相关建议。
DOI
n493z5134y/2642935
作者
尧娟周宁操玲燕
机构地区
(国网江西省电力公司南昌供电分公司江西南昌330012)
出处
《电力设备》
2017年31期
关键词
精益管理
内部审计
措施
分类
[电气工程][电力系统及自动化]
出版日期
2017年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
电力设备
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