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《科学与技术》
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2019年08期
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企业内部审计实施要点的分析
企业内部审计实施要点的分析
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摘要
摘要近年来随着我国经济的快速发展,企业的发展也十分迅速。内部审计不仅具有评价监督职能,而且还是加强风险管理和促进企业可持续发展的重要保障。从当前企业内部审计的整体实施情况来看,尽管已经取得了一定的成效,但按照相关法律法规的要求仍然比较薄弱。文章对企业内部审计进行了研究,不仅分析了企业内部审计存在的问题,而且还提出了破解问题的实施要点,旨在为促进企业内部审计有效开展提供参考。
DOI
34g9g7w0d9/3161555
作者
郭云寿
机构地区
丰宁金龙黄金工业有限公司,河北承德068350
出处
《科学与技术》
2019年08期
关键词
企业
内部审计
实施要点
分类
[社会学][]
出版日期
2019年08月18日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
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