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2017年18期
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新时期建筑工程造价内部审计问题探讨
新时期建筑工程造价内部审计问题探讨
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摘要
摘要在内部控制框架中,内部审计是内部监督中相当重要的部分,并且它作为企业层面的内部控制,对企业的发展有很大的影响。如果一个企业的内部审计存在一定的缺陷,那么其内部控制评价的现实意义也就不大,这就需要对内部审计的进行研究,并且为提高其有效性提出有效地策略。本文仅做抛砖引玉之用,希望为同行的研究提供借鉴。
DOI
ojzn97gnj5/3610570
作者
周嘉力
机构地区
海宁市城市发展投资集团有限公司浙江海宁市314400
出处
《基层建设》
2017年18期
关键词
建筑工程
工程造价
内部审计
分类
[建筑科学][建筑设计及理论]
出版日期
2017年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
基层建设
2017年18期
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