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2021年10期
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事业单位基建工程审计风险及内部控制
事业单位基建工程审计风险及内部控制
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摘要
摘要:目前在国内对基建工程的审计及工作外包、内外联合审计的工作很常见,但是这样的工作方式在审计工作中也会形成很多弊端,例如复核人员不足、审计资料失真、外包公司选择不当和审计后评价不足等一系列的风险。事业单位目前遇到的问题不仅仅只是对上述审计风险的管理,还要加强对内部的控制管理制度。
DOI
n49gge9zjy/5530559
作者
罗敏
机构地区
湖南省中医药研究院 监察审计室 410006
出处
《中华医学信息导报》
2021年10期
关键词
事业单位 基建工程审计 风险管理 内部控制
分类
[医药卫生][临床医学]
出版日期
2021年09月27日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中华医学信息导报
2021年10期
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