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2022年10期
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行政事业单位内部审计优化对策解析
行政事业单位内部审计优化对策解析
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摘要
摘要:行政事业单位经营管理下内部审计占据重要位置,审计工作能够约束单位经营管理行为,为单位稳定发展提供依据。文章对行政事业单位内部审计的意义进行分析,探讨单位内部审计优化措施。
DOI
0dp525n942/6536021
作者
刘秋丽
机构地区
广西法官学院 广西南宁市 530200
出处
《中国经济评论》
2022年10期
关键词
事业单位
内部审计
审计优化
单位审计
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年10月27日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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