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《中国经济评论》
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2022年16期
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试论财务会计内部控制的加强措施
试论财务会计内部控制的加强措施
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摘要
摘要:近年来,在事业单位运作发展中,全面实施财务会计内部控制工作,促使事业单位领导管理者可动态化掌握单位真实性的运作状态,及时发现自身所存在的财务风险问题,继而有针对性地实施预控措施,规避财务风险的潜在隐患,为事业单位在经济决策上提供科学可靠的依据,严谨规范事业单位内部的资金管理使用,提高事业单位财务管理水平。
DOI
g4q95wo7j8/6687372
作者
王晓青
机构地区
保定市农业综合行政执法支队,071051
出处
《中国经济评论》
2022年16期
关键词
财务会计
内部控制措施
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年12月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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