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2023年13期
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研析烟草企业的内部审计风险诱因及管控对策
研析烟草企业的内部审计风险诱因及管控对策
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摘要
摘要:现如今,我国对烟草行业的管控力度越来越大,烟草行业的规范化水平需要进一步提升。烟草企业应重点落实好内部审计工作,通过科学的审计模式不断加强风险控制,强化内部管理工作监督力度。该文主要分析了烟草企业内部审计风险的诱因,然后提出了相应的管控对策,以期推动烟草企业的长远可持续发展。
DOI
lde61ezn43/7679841
作者
贾颖
机构地区
河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂审计部 保定071000
出处
《中国经济评论》
2023年13期
关键词
烟草企业
内部审计风险
诱因
管控
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2023年10月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2023年13期
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