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《中国科技人才》
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2023年23期
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国有企业审计治理路径的优化策略探讨
国有企业审计治理路径的优化策略探讨
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摘要
摘要:内部审计对规范企业财务活动,提高内控水准,实现风险精准控制具有决定性影响,通过科学的手段,提高内部审计质量,可以显著提高企业运营能力,帮助企业达到预定的战略发展目标。基于此,文章对国有企业内部审计工作进行探讨,分析影响内部审计质量的因素,并提出对策。
DOI
kd2n9vwged/8266386
作者
李敏
机构地区
德州市审计服务保障中心
出处
《中国科技人才》
2023年23期
关键词
国有企业
审计方法
审计风险
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2024年05月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技人才
2023年23期
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