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2024年8期
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内审与企业风险管理的整合与优化
内审与企业风险管理的整合与优化
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摘要
摘要:在当前的商业环境下,内部审计与企业风险管理的整合已成为提高企业治理、风险识别和管理效率的重要策略。有效的整合不仅优化了资源利用,还增强了企业对潜在风险的响应能力。本文将探讨内部审计与风险管理的整合框架,分析其对企业策略和操作的具体影响,并提供实际的整合方法和最佳实践。
DOI
34gmmy1m04/8406179
作者
柳羽涵
机构地区
中国石化销售股份有限公司辽宁石油分公司 辽宁省 沈阳市 110032
出处
《中国经济评论》
2024年8期
关键词
内审
企业
风险管理
整合
优化
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年06月28日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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