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2024年8期
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试析公立医院审计及内部控制管理
试析公立医院审计及内部控制管理
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摘要
摘要:随着公立医院改革的不断深入,各家医院都在不断完善医院内部控制制度,一个医院经营管理状况的好坏,与医院内部控制制度的完善与否及执行情况有着很大的关系。但在实际工作中,医院内部控制制度往往流于形式,制度定了一大堆,制度执行情况却差强人意,内部控制制度未能起到应有的作用。本文就内部控制制度概念、内部控制制度在管理中的作用,从内部审计工作角度出发,谈谈加强内部控制管理的要点,提出自己的几点建议。
DOI
wjv55p0vqd/8451398
作者
仲学芹
机构地区
宿迁市第一人民医院;宿迁市宿城区 223600
出处
《中国经济评论》
2024年8期
关键词
内部控制制度
医院内部审计
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年07月09日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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