简介:1月26日,中国内部审计协会在中国电影资料馆以观赏电影的形式举办内部审计人员新春团拜会。鲍国明副会长兼秘书长在团拜会上致辞。来自在京各会员单位的代表参加了团拜会。团拜会上放映了美国影片《阅后即焚》。
简介:3月22日至24日,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍一行到深圳进行调研。广东省内部审计协会会长李伟红、深圳市内部审计协会会长陈志刚等有关人员陪同参加调研。在深圳的三天时间里,易仁萍一行分别对中广核工程公司、招商银行、三九药业、华侨城集团以及华为技术有限公司等五家企业内审工作情况进行了调研,就企业内部审计与风险控制等涉及企业经营中的热点、难点问题进行深入调查了解,
简介:10月10~12日,中国内部审计协会内部审计质量外部评估研讨会在江苏省苏州市召开。江苏省审计厅副厅长王建康、苏州市政府副秘书长周勤弟出席会议并致辞。中国内部审计协会副会长张连华、李淑琴,副会长兼秘书长鲍国明,副秘书长曹志勇参加会议。
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简介:10月10日至12日,中国内部审计协会内部审计。质量外部评估研讨会在苏州召开。来自全国各省(区)市内部审计(师)协会、中国内部审计协会各分会和部分地方内部审计(师)协会、部分内部审计机构的代表80多人参加了会议。
简介:前言国有企业内部审计在我国内部审计工作中处于主导地位,其工作水平和发挥的作用,反映了我国内部审计的总体水平和发展趋势。近年来,国有企业在推进内部审计转型与发展中,发挥着领跑者的作用。为了总结和推广国有企业内部审计工作经验,引领和推动我国内部审计的全面转型与发展,中国内部审计协会以调查问卷、
简介:5月20日,中国内部审计协会在厦门召开了CIA考试暨《中国内部审计》通联宣传工作会议。王道成会长到会并讲话,李淑琴副会长主持了会议,王光远副会长代表福建省审计厅向与会代表致欢迎辞,曹志勇副秘书长总结了CIA考试工作和通联宣传工作并对下一步工作提出了具体要求,厦门市审计局陈培新副局长出席了会议。参会人员还包括各省、
简介:一、开展百佳审计案饲展示活动.为总结推广各类组织内部审计实践经验,发挥优秀审计案例的示范和导向作用,促进内部审计机构相互学习,相互借鉴,提高内部审计工作质量,更好地服务于组织发展的需要,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展了百佳审计案例展示活动。活动历时近8个月,得到协会各分会和会员单位内部审计机构的积极响应,共选送了215个审计案例,经过两轮专家审评,最终104个审计案例获得“百佳审计案例”称号。11月,协会召开百佳审计案例展示活动总结交流大会,向获得“百佳审计案例”称号的单位代表颁发荣誉证书。
简介:本刊讯2012年12月5日,中国工程咨询协会(以下简称中咨协会)党支部召开学习宣传贯彻党的十八大精神动员大会。会议由中咨协会副会长兼秘书长、党支部书记董贺义主持,中咨协会全体党员、职工参加了会议。党支部为全体党员、
简介:4月24日至25日,中国内部审计协会在昆明市召开了由各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会会长和秘书长参加的学习贯彻《审计法》座谈会。会长王道成和副会长兼秘书长易仁萍在会上分别就学习贯彻《审计法》、实现中国内部审计全面转型与发展、完成中国内部审计协会《2006至2010年工作规划》的奋斗目标作了重要讲话。
简介:
简介:浙江省工艺美术行业协会是经省民政厅注册登记的经济技术类社会团体。现有专职人员15人,其中中共党员4名,为便于开展正常的党员活动和组织生活,特向中共浙江省企业联合会总支委员会申请成立浙江省工艺美术行业协会党支部。
简介:何谓内部审计?中国内部审计师协会对其有清楚的定义:“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理的效果,帮助组织实现其目标”。从其定义不难了解.内部审计需要通过“独立”的活动,来协助企业改善运营和增加价值。
简介:11月25日,刘家义审计长、董大胜副审计长亲切看望协会全体人员。刘家义、董大胜向协会工作人员致以节日的祝福和新春的问候,并与大家合影留念。
简介:1月22日,中国内部审计协会广播电影电视分会召开二届九次常务理事会议,讨论、审议2009年工作总结及2010年工作安排。协会名誉会长王德新、会长吴达审及副会长、常务理事共21人参加会议。
简介:2005年1月11日至12日,中国内部审计协会省级秘书长工作会议在天津经济技术开发区泰达国际酒店召开,来自32个省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计协会的秘书长以及中内协领导近70人参加了会议。会议总结了2004年度工作,提出了2005年度工作建议,评选表彰了全国内部审计协会先进单位。会上,郑力会长作了重要讲话,马怀平秘书长作总结报告。天津市审计局王志铭局长等有关领导参加了会议。
简介:[编者按]2008年是我国改革开放30周年、审计机关成立25周年,也是新中国内部审计制度建立25周年。对于中国内部审计协会(以下简称协会)来说,2008年同样是至关重要的一年,是协会深入贯彻五年工作规划、加快推进内部审计实施转型与发展的关键一年。一年来协会工作取得了哪些进展,新的一年又有怎样的目标,带着这些问题,我们采访了协会副会长兼秘书长易仁萍女士。
简介:早在世纪交替之际,公司治理、风险管理以及内部控制就成为管理理论界及实务界的热点问题。国际上关于这三方面的研究成果层出不穷,涌现出一些具有国际影响力的专业性研究报告及标准,如COSO委员会的《企业整体风险管理框架》、《较小型公众公司财务报告内部控制指南》、银行金融业的《新巴塞尔资本协议》等。
简介:芬兰、挪威内部审计师协会分别成立于1956年和1963年,均为1982年欧洲内部审计联盟(ECIIA)成立时的创始机构。同时,作为国际内部审计师协会(IIA)的成员,两国内部审计师协会都积极参与和支持IIA的各项工作。与我国构建内部审计准则体系不同,芬兰和挪威两国内部审计师协会的准则、规范等基本都采用IIA发布的专业实务框架,并及时进行更新和发布。
中国内部审计协会举办内部审计人员新春团拜会
中国内部审计协会领导到深圳调研
中国内部审计协会召开内部审计质量外部评估研讨会
中国内部审计协会4、5月培训计划
中国内部审计协会内部审计质量外部评估研讨会近日召开
中国内部审计协会国有企业内部审计发展报告
中国内部审计协会3月、4月培训计划
中国内部审计协会CIA考试暨《中国内部审计》通联宣传工作会议在厦门召开
中国内部审计协会2015年大事记
中国工程咨询协会党支部召开学习宣传贯彻党的十八大精神会议
中国内部审计协会学习贯彻《审计法》座谈会在昆明召开
中国内部审计现状之我见
中国共产党浙江省工艺美术行业协会党支部成立
中国内部审计的发展轨迹
刘家义、董大胜亲切看望中国内部审计协会全体人员
中国内部审计协会广播电影电视分会召开常务理事会议
中国内部审计协会省级秘书长工作会议在津召开
学习实践科学审计理念 推动内部审计转型与发展——访中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍
中国内部审计准则在2006-2008(一)
芬兰、挪威内部审计协会介绍