简介:公司治理与会计信息密切相关。由于我国公司治理结构的不完善,导致近年来会计信息失真问题屡见不鲜,阻碍了我国资本市场的健康运行,因此,必须完善公司治理结构,提高会计信息质量。
简介:
简介:灿芯半导体(上海)有限公司今日宣布,灿芯半导体的台湾分公司和美国分公司已正式成立。为了拓展灿芯半导体在台湾和海外的业务,方便与海外客户开展业务,灿芯半导体早在2011年初就开始筹划在台湾和海外建立分公司。台湾分公司已于2011年9月成立,位于台湾新竹,包括销售、设计与研发等部门,灿芯半导体资深总监杨展悌兼任台湾分公司总经理。
简介:内部控制是企业经济管理活动必不可缺的重要部分,对企业经济决策的正确制定,保护企业财产,保证经济活动的合法性与合理性,促进经济目标的实现起着重要的作用。但是由于各种原因,我国上市公司内部控制存在严重失效的现象,造假,舞弊,操纵利润的事件层出不穷,严重的削弱了市场经济的公平和信用,制约了市场经济的良性发展。
简介:盎格鲁英美铂业公司考虑建立一个新的矿山,其在津巴布韦铂族金属产量有望增加一倍。英美铂业津巴布韦分公司首席财政官ColinChibafa表示将利用多种方法扩大产量,包括建设一个新的矿山,矿山建设估计耗资4亿美元。他称将来产量将在目前65,000盎司/年的基础上增加一倍。
简介:近日,保监会正式批准德国安顾保险集团与山东省国有资产投资控股有限公司共同筹建合资寿险公司,这是山东省首家全国性中外合资寿险公司。
简介:“人人参与消防,共创平安和谐。”目前,秀山土家族苗族自治县跨越广告有限公司积极参与消防公益宣传活动,为十八大消防安全保卫战担当社会责任。
简介:近年来,江苏徐州、江西灵石、海南三亚、北京门头沟等地都发生了重大校车事故,血的惨痛代价让人唏嘘不已。在国家政府对校车安全管理的高度重视下,在社会舆论的高压下,在校车事故的高频率发生下,校车安全管理问题俨然已成为社会关注的焦点。结合合肥市庐阳区幼儿园的发展现状,提出建设幼儿园校车运营公司设想,分析校车运营公司发展前景。
简介:分析了现有移动业务网平台架构中的缺陷,提出了基于云计算架构业务网改造的方法。阐述了利用云计算改造业务网各系统功能,提出了业务网架构中三个层的具体应用,并说明了其优越性。
简介:近日,《浙江省小额贷款公司融资监管暂行办法》出台。《暂行办法》规定,小额贷款公司须向工商部门如实申报融资信息。同时,对违规融资的处置也作出了具体规定,进一步规范小贷公司的经营行为。
简介:南京东华汽车转向器有限公司是东华汽车实业有限公司全资子公司,始建于1958年,自1970年开始致力于汽车转向系统及其零部件的开发、制造、销售和服务。经过数十年来的技术储备与经验积累,企业已具备了较强的自行开发设计与生产制造能力,目前已形成机械式、液压助力式、可溃电动助力式三大系列。拥有循环球式转向器、齿轮齿条式转向器、
简介:摘要公司治理是促使内部控制有效运行,保证内部控制功能发挥的前提和基础,是实行内部控制的制度环境,内部控制在公司治理中担当的是内部管理监控系统的角色。通过对公司治理和内部控制的概念以及发展现状的分析,针对二者相互关系及意义进一步展开研究和探讨。
简介:随着全国城镇污水处理十二五规划的发布,资本市场对污水处理的关注越来越强烈,本文对国内污水处理行业中A股上市公司进行比较分析研究,试图分析这些上市公司未来的业务模式及走向。
简介:细心的市民会发现,城市道路上的雨污水检查井盖和雨水口盖板数量,要远远大于煤气、给水、通讯等其它各种市政管线总和。如有丢失或损坏,“马路陷阱”将会给市民出行带来极大安全隐患。近日,邯郸市政公用局污水公司以服务民生为重,集中开展了井盖和雨水口盖板加固整治行动,确保春节期间市民安全出行。
简介:湘潭如意电机电器有限公司创建于改革开放年代,前身为韶山市如意节能电器厂,2004年改制组建成股份公司,是一家具有30多年历史的生产电机的专业厂家,中国电器工业协会牵引电气设备分会正式会员。经过多年的发展,现已拥有较先进的直流、交流牵引电机生产线、检测线。
简介:改革开放以来,分权化、分税制改革和以GDP增长为核心的政绩考核机制的有机结合,构成了我国公司型地方政府坚实的制度基础。公司型地方政府为推动我国经济、社会的发展起到了不可估量的作用。但是,它也带来不可忽视的隐忧,需要通过加强对地方政府权力的监督、深化地方财政体制改革、创设科学的政绩考核体系等加以治理。
简介:山西晋昌玉建材科技有限公司定位于建材行业,特别是为中小水泥生产企业提供技改设计、设备安装、工艺调试、质量控制、生产管理等专业化服务。
简介:在经济全球化日益成熟的今天,加强公司治理越来越受到企业界的关注。而法人治理结构作为上市公司治理中的核心问题,已成为我国建立现代企业制度、完善市场经济体制所必须解决的重要课题。当前我国上市公司治理结构在运行过程中出现的股权结构缺乏合理性、董事会的独立性不强、监事会的监督力度不够、外部监控机制不完善等问题,应采取建立健全经济法律体系,优化股权结构,健全和完善董事会的制度及功能,强化监事会功能,强化经理人的培育与激励机制等措施加以解决。
简介:自20世纪80年代以来,我国就对内部控制进行了理论探索。1996年,财政部发布了《独立审计具体准则第9号——内部控制和审计风险》,首次提出了内部控制审计的概念。
公司治理与会计信息质量关系研究
管理公司项目团队在项目管理中的作用
浅析如何提高上市公司会计信息质量
灿芯半导体成立美国和台湾分公司
我国上市公司内部控制问题的探讨
盎格鲁英美铂业公司计划在津巴布韦产量翻番
中德合资寿险公司获批筹建起步山东
秀山跨越广告有限公司参与消防公益宣传
幼儿园校车运营公司的发展前景
基于云平台的移动公司业务网建设
我省出俞小额贷款公司融资监管办法
南京东华汽车转向器有限公司
公司治理与内部控制的关系及其意义
污水处理行业上市公司比较分析
邯郸市政污水公司加固井盖保出行安全
湘潭如意电机电器有限公司简介
公司型地方政府:隐忧、成因及治理对策
山西晋昌玉建材科技有限公司
论我国上市公司治理结构问题及对策
上市公司内部控制审计报告研究