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  • 简介:摘要:集团企业经营管理实践中,会涉及到金融业务,此类业务极易受到多种因素的影响,比如市场等,引发业务风险,若处理不当,则会给集团企业带来很大的损失。基于此,为了能够提高金融业务风险的把控,做好内审工作,避免风险的发生,有着重要的意义。现结合具体研究,总结内审的方法。 

  • 标签:   集团企业  金融业务  内审  发展模式
  • 简介:转塘镇审计办公室成立9年来,做了大量工作,发挥了积极作用,曾获得省审计厅和市审计局授予的“内部审计先进单位”的荣誉称号,内部审计成了镇政府经济工作的助手,当家理财的帮手,搞好农村稳定的抓手。

  • 标签: 杭州市 转塘镇 内部审计 审计监督
  • 简介:随着我国市场经济体制的不断深化,医院面向市场,成为独立的生产经营者。大部分医院经营管理者也在积极加快医院的现代化管理进程,不断转换经营机制以适应市场变化。转换经营机制,实现医院现代化企业管理,是一项艰巨的工程,它与社会主义市场经济体制的建立基本同步,是一个长期的渐进过程。伴随着这一变化,医院经济活动领域的拓宽以及医院医、教、研工作的密切结合,医院内部审计正日益受到医院管理层的重视。医院的内部审计具有了更广泛的内容,它已由侧重财务审计变为多样化审计。医院内部审计的目的正是为医院经营管理者服务,充分发挥领导的参谋、助手作用,注重加强内向性服务功能,全力为医院经营目标的实现服务,对医院行政领导负责。

  • 标签: 现代医院 社会主义市场经济体制 内审工作 医院内部审计 现代化企业管理 经营管理者
  • 简介:开征环境税已研究多年。据悉,环境保护税法草案或将明确,征税对象分为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4类,征税标准与现行的排污费收费标准基本持平。对超标、超总量排放污染物的,加倍征收环保税。目前环境保护税法草案正在进行最后完善,最快将于今年年底前由国务院审议通过草案。

  • 标签: 环保税 审议 环境保护税 大气污染物 排放污染物 水污染物
  • 简介:党的十九大确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标。本文介绍了农业银行内部审计以新时代中国特色社会主义思想为指导,针对不断发展变化的审计环境,不断创新,及时更新理念、开阔思路、改进技术方法、提高审计效率、提升内部审计价值的经验。

  • 标签: 农业银行 内部审计 审计效率 价值提升 创新
  • 简介:目前中央银行内审实施同级监督中存在着关系上不理顺,制度上不完善,在一定程度上制约了央行内审作用的发挥.本文通过分析目前央行内审实施同级监督存在的难点,就如何更好地发挥内审的再监督作用,提出对策和建议.

  • 标签: 中央银行 内部审计 同级监督 审计方法 审计人员
  • 简介:4月23日,海南省内部审计协会第五届理事会第四次会议在文昌召开。会议传达全国、全省审计工作会议精神和中国内部审计协会五届六次会议精神,总结省内部审计协会2008年工作,部署2009年工作任务,会议审议通过2008年内部审计协会财务收支报告,关于调整理事、常务理事和副会长、秘书长、专职副秘书长的议案。

  • 标签: 理事会议 海南省 中国内部审计协会 2008年 内审 第五届理事会
  • 简介:内部审计是现代企业的一个职能部门,在当前的形势下,内部审计如何以“两个根本性转变”为主线发挥应有的作用,适应现代企业制度的要求?笔者认为,现代内部审计应突出以内部控制评审为特征。内审部门通过对企业内部各项业务活动的内部控制措施不断实施评价,指出被审计单位内部控制的薄弱环节,提出改进措施,有助于完善企业的内部控制制度,提高企业管理水平,发挥内部审计“一审二帮三促进”的职能作用。几年来,白云国际机场审计处突出对下属公司的内部控制评审,将内部控制评审融入审计程序中,成为开展审计项目必不可少的一个组成部分。我们的具体做法是:一、初步了解企业的规章制度和内部管理惰况

  • 标签: 内部控制制度 内部审计 企业 审计评价 审计重点
  • 简介:<正>公路管理单位的主要特点是点多、线长、面广、分散,经营规模大,投资多。因此,加强公路部门审计监督,对加速公路改建,提高投资效益具有重要意义。改革开放以来,公路部门在各级政府的领导下,经过广大职工的努力,取得了很大成绩,为促进我区经济繁荣,做出了重大贡献。但也要看到,不少公路管理单位对公路建设项目投资管理不完善,资

  • 标签: 公路管理部门 内审工作 公路建设 投资效益 项目投资管理 玉林地区