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  • 简介:安永全球金融服务部合伙人杨振辉在3月初安永举行的香港、北京、上海三地新闻简布上指出:在内部和外部的种种压力下,国内银行审计改革应加快步骤。他认为,这些压力来自于各方面,包括:公司治理的改革、经营环境快速变化带来的风险变化、业务流程更趋于自动化、系统更趋于复杂化、对信息技术的依赖性更强以及审计职能的成效性等因素。杨振辉强调:“国内银行审计改革是一个长期的战略,理念的改变需要时间,挑战会很大。”

  • 标签: 审计改革 国内银行 内部 金融服务 公司治理 经营环境
  • 简介:银行内部控制问题是一个困扰已久的问题。2006年我国的银行业将全面对外开放,面对全球最强的银行的竞争,如果我国的银行业还没有在这方面取得明显的进步,则会在激烈的竞争中被淘汰。本文用了一个博弈模型来说明如何通过内部监管来规范银行经营者的行为,使得银行经营符合所有者利益最大化的目标。

  • 标签: 内部监管 委托代理机制 信息不对称 利益最大化
  • 简介:摘要首先介绍了龙江银行审计的主要内涵;接着对我国商业银行审计存在的问题进行了分析和总结;最后,对我国商业银行审计改革提出了对策性的建议。

  • 标签: 商业银行 内部审计 内部控制 对策
  • 简介:摘要:放眼全球范围,可以在过去的二十年间,经济发展面临的风险整体呈现上升趋势。无论是从微观还是宏观角度来看,准确度量和合理开展银行内部控制工作,都将对维护经济经营的安全起到积极作用,也有利于维护经济的健康持续发展趋势,保障金融体系整体的稳定性。由此可见,围绕银行控制展开积极研究,具有至关重要的意义。下面就分析了当前银行控制中存在的问题,并提出针对性的优化举措。

  • 标签: 银行内部管理 内部控制要素 风险评估 优化举措
  • 简介:  2.内部审计自身的运行机制存在四方面问题   一是内部审计如何在国有商业银行公司治理中发挥作用,内部审计面对董事会、监事会和管理层形成了第一层级的委托代理关系,目前国有商业银行基本上都是董事会审计委员会在行使对内部审计决策权的同时

  • 标签: 体制改革探讨 内部审计 国有商业银行内部
  • 简介:内部审计系统可从以下方面强化自身的激励约束机制,建立起审计委员会对内部审计的检查考核机制,  3.构建合理的激励约束机制   协调改进内部审计系统的激励机制和约束机制

  • 标签: 体制改革探讨 内部审计 国有商业银行内部
  • 简介:近年来,世界范围内金融丑闻及银行业危机的频繁爆发,使我国银行业认识到,过分倚重政府监管部门的保护和约束以获得生存权利和竞争地位的时代已经过去,正视日益增长的风险,改善和加强内部风险管理与控制,已成为银行生存发展的首要的、基础的条件。

  • 标签: 商业银行 内部风险控制 《巴塞尔协议》 内部控制体制 信用管理
  • 简介:商业银行控制是指商业银行自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标.为此,商业银行控制度必须在银行保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正确且充分地贯彻执行,以有效杜绝内部人员的违规操作、内部欺诈与犯罪行为.

  • 标签: 商业银行 内部控制体系 中国 经营风险 评价标准
  • 简介:与发达国家的国际大银行相比较,我国商业银行在管理理念、体制、方法等方面有许多应该改进的地方。同时,经济的全球化促使我国商业银行与国际同行之间的竞争越发激烈并且不可避免。因此我国商业银行必须加强内部控制,提高其竞争力,才能保持其市场地位。本文以商业银行内部控制为研究对象,依据内控的定义、框架、要素以及评价方式进行探讨。采取案例研究方法,摸索国内商业银行控效果的途径。希望能为我国商业银行的内控建设提供参考。

  • 标签: 商业银行 内部控制经验借鉴
  • 简介:

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  • 简介:银行审主要是审计检查银行的业务,二是银行的内控建设一定要突出防范和控制风险的特点,内审部门在内控建设方面的作用也要强调这点

  • 标签: 内部审计 审计风险 银行内部
  • 简介:摘要经济发展的多元化、竞争的激烈化,越来越集中地表现在创新能力的竞争上。商业银行作为特殊的企业,面临着国际化竞争的大背景,提高竞争能力就必须进行管理创新,管理创新成为当前商业银行适应经营发展形势的重要一环,特别是市场化、全球化以及信息化的挑战对商业银行的管理创新工作提出了更高的要求。

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  • 简介:引言2006年的中国银行黑龙江双鸭山支行票据案,2007年的建设银行平原支行刁娜案件,到2011年齐鲁银行卷入巨额骗贷案,2013年银行涉入债市丑闻,债市扫黑拉响银行控警报等,频发的银行舞弊案件反映出我国目前的实践中存在诸多不足,使得社会强烈要求加大对内部控制信息的披露,

  • 标签: 银行内部控制 商业 上市 内部控制信息 中国银行 建设银行