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  • 简介:【摘要】目的:探讨信息化平台在手术室租赁器械管理中的应用效果。方法:取2020年至今租赁器械手术160例,依据随机数字表法分成对照组、观察组,对照组实施厂家常规培训,护士凭借经验配合手术,观察组护士在对照组基础上经信息化平台学习手术对应知识,术前再通过平台温习器械结构和原理,方便在术中予以精准的配合。结果:两组比较,观察组对租赁器械知识知晓率、术中配合精准率、医护人员满意度明显高于对照组(P<0.05),有显著统计学意义。结论:信息化平台在手术租赁器械管理中的应用,能使护士熟练掌握器械及手术步骤,提高租赁器械知识知晓率,实现术中的精准配合,手术时间有效缩短,为确保手术成功提供有力保障。

  • 标签: 信息化平台 手术室租赁器械管理 管理效果
  • 简介:【摘要】目的:探讨信息化平台在手术室租赁器械管理中的应用效果。方法:取2020年至今租赁器械手术160例,依据随机数字表法分成对照组、观察组,对照组实施厂家常规培训,护士凭借经验配合手术,观察组护士在对照组基础上经信息化平台学习手术对应知识,术前再通过平台温习器械结构和原理,方便在术中予以精准的配合。结果:两组比较,观察组对租赁器械知识知晓率、术中配合精准率、医护人员满意度明显高于对照组(P<0.05),有显著统计学意义。结论:信息化平台在手术租赁器械管理中的应用,能使护士熟练掌握器械及手术步骤,提高租赁器械知识知晓率,实现术中的精准配合,手术时间有效缩短,为确保手术成功提供有力保障。

  • 标签: 信息化平台 手术室租赁器械管理 管理效果
  • 简介:【摘要】内部控制作为医院管理的一个有机组成部分,是科学与技术迅猛发展以及管理理论与管理水平不断提高的产物。医院财务内部控制在医院管理中占据非常重要的地位。对于如何加强医院财务内部控制,本文分析了当前医院财务内部控制存在的问题,并提出完善医院财务内部控制的措施。

  • 标签: 医院财务内部控制完善措施
  • 简介:【摘 要】从当前我国的制药企业的发展情况来看,由于其工艺的特殊性,因此其具有较强的行业特征,其中最明显的特征便是需要大量的储存货物。存货属于当前我国制药企业占据流动资产的关键项目,其存货的周转率以及对存货的控制及管理将直接关系到企业的长期发展。值得注意的是,由于药品的属性大都不同,因此对于存储的需求也大都不同,致使制药企业的存货管理难度明显大于其它行业的存货管理难度。鉴于上述情况,本文将从存货管理的关键环节出发,深入剖析当前制药企业存在的问题,根据实际发展的需求提出部分有针对性的措施,以期为制药企业的发展注入源源不断的活力。

  • 标签: 制药企业 存货管理 内部控制 管理研究
  • 简介:摘要 医院后勤内部控制是管理人员进行有效管理的重要举措,在实际工作中,多数医院后勤内部控制体系建设还不完善,内部控制措施未能得到有效实施。文章针对公立医院后勤内部控制存在的问题进行了综合分析,提出公立医院后勤内部控制体系建设的思路和实施方法,有助于提升后勤效能、提高营运效益、降低管理成本,达到规范权力运行,防范岗位风险的目标,建立规范化、科学化、信息化、系统化的医院后勤内部控制。

  • 标签: 公立医院 后勤内部控制体系 建设 方法
  • 简介:摘要:在医疗体制改革不断深入推进的背景下,医院发展面临领着更为严峻的形势,想要实现稳定发展,就要充分意识到内部控制的重要性。信息技术作为一种新兴技术,加强其和内控的结合,可有效提升内部管理效率和工作水平。本文对医院内部控制信息化建设进行了分析。

  • 标签: 医院 内部控制 信息化建设
  • 简介:摘要:新时期,治理环境污染极为迫切,这意味着环境卫生管理事业单位迎来了新的机遇与挑战。为了适应生态文明建设快速发展的新局势,环境卫生事业单位应积极改革内部控制,将内控理念贯穿于各项工作,建立相互制衡的管理机制、清晰严谨的内部责任体系,严防资产不清、账目混乱、预算控制不到位等现象。

  • 标签: 环境卫生 事业单位 管理分析
  • 简介:摘要:内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。通过内部审计,可以充分有效的发现医院内部制度上出现的漏洞或管理上的不足,全面分析这些问题的原因,可完善内部财务的管理工作,促进医院健康可持续发展。因此,对医院内部审计工作现状进行分析,汇总出现的问题,并找到解决的措施和方法,加以改进,为医院经济管理提供参考。

  • 标签: 内部审计 医院 新常态下 问题 解决措施 方法 综述
  • 简介:摘要:目前在国内对基建工程的审计及工作外包、内外联合审计的工作很常见,但是这样的工作方式在审计工作中也会形成很多弊端,例如复核人员不足、审计资料失真、外包公司选择不当和审计后评价不足等一系列的风险。事业单位目前遇到的问题不仅仅只是对上述审计风险的管理,还要加强对内部的控制管理制度。

  • 标签: 事业单位 基建工程审计 风险管理 内部控制
  • 简介:摘要:随着医疗行业的不断发展,医院的经济管理也越来越受到重视,医院内部审计的主要任务是帮助医院设计经济结构,促进医院健康发展,为了规避医院发展过程中的财务风险,本文对医院的经济管理进行了分析,以期对个人、企业、企业和社会有所借鉴。

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  • 简介:【摘要】:随着我国医疗体制的改革不断深化,在日益激烈的市场竞争环境下,对医院内部控制的问题受到了社会广泛的重视。尤其对于公立医院高值医用耗材的问题上,要充分的发挥出医院的管理效果,提高医院的管理水平。本文通过对公立医院高值医用耗材内部控制问题进行探讨,对实际工作中遇到的问题进行分析,针对性的提出建议和措施,促进公立医院的优化与升级。

  • 标签: 公立医院 高值医用耗材 内部控制问题
  • 简介:【摘要】:医院经济活动在社会经济活动中占据着重要的比例,随着人们法制意识的不断提升,国家对医院经济活动的审计工作也在不断加强,尤其是在经济合同管理中加强了内部审计及监督工作,对促进医院的同管理起着非常重要的促进作用。本文笔者对内部审计监督在医院经济合同管理中的作用做了简要的分析和说明,并建议通过采取一系列措施来降低财务风险,实现对医院合法权益的维护。

  • 标签: 经济合同管理 医院 内部审计监督
  • 简介:摘要 本文与医院实际情况相结合,讲述了突发公众卫生事件时,医院开展内部业务审计时所存在的困难以及相应的解决措施。并与突发公众卫生事件期间医院经济特征相结合,对医院内部专项审计业务进行探索,使得内部审计的监督职能与服务职能充分发挥最大化。

  • 标签: 突发公共卫生事件 医院审计 医院