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  • 简介:摘 要:堆叠技术是现代网络通信中的一项重要技术。随着企业内部局域网络规模的不断扩大和业务需求的增长,传统的单交换机网络已经不能满足复杂应用场景的要求,因此堆叠技术的应用变得越来越广泛。交换机堆叠技术指的是将多个交换机通过特定的接口连接在一起,形成一个虚拟交换机堆,以实现高性能、高可靠的网络通信。通过堆叠技术,多台交换机可以共享一个控制平面,实现灵活的端口扩展和数据流量管理。相比单独使用多台交换机,堆叠技术可以极大地简化网络管理和维护,提升网络性能和可靠性。

  • 标签: 堆叠 负载均衡 集中管理 虚拟化
  • 简介:摘要:近几年,随着我国的经济建设的快速发展,学校是一个公益和社会性的地方,尤其是中学财务内部控制是财务管理过程中的关键部分,目的在于可以快速的对信息有效性的提升,从而提升对中学财务整体管理水平。在当前经济发展环境下,中学管理还是存在一些问题,这些问题严重影响我国中学教育的发展,供参考。

  • 标签: 内部控制 中学财务管理 探讨
  • 简介:摘要:本论文以高等院校多层综合教学楼及一些院系的多层教学楼的内部公共交往空间作为研究的对象,以高校大学生公共交往行为作为研究起点,运用环境行为学,心理学和其它相关建筑理论,力图对高层教学楼公共交往空间进行全面系统的研究。

  • 标签: 多层教学楼   公共交往空间   空间环境
  • 简介:摘要:随着中国烟草行业在国家经济中的重要地位,内部审计在这一领域的重要性不断增加。本文旨在探讨烟草行业内部审计质量控制的重要性、挑战和最佳实践。通过对内部审计的关键元素和程序进行分析,本文提出了一种综合的内部审计质量控制框架,以提高审计的有效性和效率,确保合规性,并满足高质量发展的要求。

  • 标签: 烟草行业 内部审计 质量控制
  • 简介:摘要:随着我国经济的快速发展,检验机构内部管理体系越来越重要,基于此,本文提出了检验机构内部管理制度的重要性,提出了建立检验机构的内部管理制度三个重要因素,以及关于检验检测机构内部管理制度的运作和改进,希望能为计量、食品、药品等检测实验室的系统性管理提供参考。

  • 标签: 检验检测 技术机构 内部 管理
  • 简介:摘要:医疗保险基金作为政府主导的社会保障型保险,是关系民生的保障工程,基金的安全及合规、高效使用,亟需建立更加规范、系统的医保基金内部控制管理制度。2019年政府部门机构改革后,医疗保险职能从社会保险中心中单独分离出来,成立医疗保障部门进行独立管理,对职工、居民医疗保险基金及附属长护、大额救助、大病保险等险种进行独立的基金管理和核算,对医疗保险基金管理提出了更为精细化、更专业化、规范化的要求。

  • 标签: 医疗保险基金 内部控制 管理
  • 简介:摘要:事业单位作为公共服务机构,其内部控制体系的优化对于提高管理效能和防范风险具有重要意义。然而,目前事业单位内部控制体系存在一些问题和挑战,如制度规范不完善、执行不到位等。旨在通过实践研究,探讨优化事业单位内部控制体系的方法和效果,为事业单位提供指导和借鉴。

  • 标签: 事业单位 内部控制体系 实践研究
  • 简介:摘要:现阶段,建筑产业的市场发展空间不断增加,市场内部的企业竞争也愈发激烈,受到建筑施工企业经营特点的影响建筑施工企业所面临的内部控制风险也相对较大,因此加强对建筑施工企业内部控制风险管理极为重要。基于此,文章对建筑施工企业内部控制风险进行探究同时针对性提出建筑施工企业内部控制风险管理措施,旨在推动建筑施工企业的良性发展。

  • 标签: 建筑施工企业内部控制风险管理
  • 简介:摘要:在企业发展的全过程中,围绕财务管理进行的内部控制工作极为重要。因此,在实际开展相关工作时,应不断提升对会计财务管理内部控制的重视程度,同时采取科学手段确保相关管理流程的顺利开展,从而为进一步提升企业财务管理水平、推动企业可持续发展奠定基础。

  • 标签: 企业会计 财务管理 内部控制
  • 简介:摘要:管理对于企业的发展至关重要。管理模式的改进可以促进企业的进步在不断变化的市场环境中,企业转型是一种趋势,逐渐成为规范。由于外部环境的变化、风险增加、公司治理的加强和内部组织的改组,内部审计受到管理改革的严重影响。内部审计是企业的核心,企业管理方面的变化必然会影响到整个内部审计的内容、流程和方法。因此,需要进一步研究组织变革与内部审计之间的关系。从内部审计开始,逐步分析内部审计与公司关系之间的关系,并提出组织变革对内部审计的影响。

  • 标签: 企业管理变革 内部审计 关系 影响分析
  • 简介:摘要:随着科技的进步和国民经济的发展,各行业呈现出蓬勃发展之势,企业规模不断扩大、业务范围越来越广。企业在发展与运营过程中,内部审计是一项重要工作,通过开展内部审计工作,能够对企业内部各项工作进行监督与管控,确保各项工作开展的规范性与有效性。在开展内部审计工作时,企业还应重点关注内部审计存在的风险问题,采取防控措施,降低风险对企业的影响。本文对企业内部审计风险展开探讨,最后有针对性地总结并提出了提高企业内部审计水平的有效策略,以期能够为相关从业人员提供有益参考。

  • 标签: 国有企业 内部审计 风险控制
  • 简介:摘要在市场竞争日趋激烈的当今社会,内控管理已成为企业很重要的工作之一。而内控管理在企业中逐步深入也需要其他管理部门的积极配合,人力资源工作在企业管理和建设中占有重要的地位,也成为内控管理的重要组成部分。在企业的管理中缺一不可,并具有相互制约、相互监督、相互推动的作用。

  • 标签: 企业管理 内部控制 人力资源管理
  • 简介:摘要:随着油田企业快速发展,石油产品价值不断上升,油田企业中产品、设备被偷盗问题频发,企业治安保卫工作的重要性不言而喻。油田企业已经形成一套适合自身发展特点的保卫防控措施。但是随着安保形势发展,防控措施中存在的问题涌现出来,本文主要分析新形势下油田治安保卫工作的发展思路。

  • 标签: 油田 治安保卫 思路分析
  • 简介:摘要:国企纪检监察与内部审计是国企发展过程中的重要内容,是对国企的经营行为进行规范化的重要途径,在国企发展过程中应该要积极加强对国企纪检监察与内部审计的融合发展,促进国企的可持续发展。

  • 标签: 国企 纪检监察 内部审计 策略
  • 简介:摘要:随着我国经济实力的快速提升,我国迎来了高速发展的全新时代,制造业发展过程中为了应对同行业企业的激励竞争,必须在提升科技创新能力的基础上,有效提升自身整体管理水平。财务管理是企业整体管理中的重要内容,而财务内部控制则是企业财务管理工作中的重要环节。因此,制造业能否根据自身发展情况建立健全财务内部控制体系、有效控制经营风险、提升企业整体经营稳定性,对于其能否在复杂市场环境中实现健康稳定发展具有不可替代的重要意义。

  • 标签: 制造业财务 内部控制 管理 措施
  • 简介:摘要:我国企业的发展运营中物资采购的工作量非常大,采购的种类也比较繁多,同时还会使用到大量的资金。在整个采购的工作中如果管理工作控制不到位,将会增加整体的采购成本,影响企业的效能效益。因此,需要提高对物资采购供应管理工作的重视,通过合理的物资采购供应管理方法控制企业的采购成本、降低企业的运营费用,实现企业健康稳定的发展。

  • 标签: 内部控制 采购管理 优化策略
  • 简介:摘要:在公路工程建设过程中,各种各样的质量问题没有得到及时解决,其所造成的安全问题会产生严重的后果。为解决这一问题,工地试验室起到了十分重要的作用。工地试验室是保证工地质量的重要部门,其主要就是对相关的材料进行审查,通过技术和材料审查对整个设计理念进行完善,从中发现相关建设中会出现的问题并及时解决,确保整体施工的高质量。为此,对于试验室内部质量控制方面,需要注重人员配备管理、仪器设备的控制、试验工作管理、关键环节试验检测工作、使用相关的信息技术等方面。本文从公路工程工地角度,研究了试验室内部质量控制要点,以供参考交流。

  • 标签: 公路 工地试验室 质量控制 要点
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  • 简介:摘要:在经济不断进步的过程中,企业的发展问题已经受到人们的广泛重视,其中财务管理和内部控制尤为中重要,不仅能够提升企业的资金使用率,同时还能对企业的成本进行有效的控制。因此无论是管理人员还是基层的工作人员,必须要对财务管理的重要性进行正确的认识,加强财务会计的管理力度,对内部控制质方法进行完善。

  • 标签: 企业 财务管理 内部控制
  • 简介:摘要:伴随公众在环保意识上的不断增强,车内空气质量已然成为其在汽车领域中最为关心的话题;挥发性有机化合物(VOC)是汽车内部一种比较常见的物质,当人体吸入大量的此物质后,会引发各种呼吸系统疾病,危及人体健康,因此,做好此物质的检测工作,尤为重要与必要。本文就汽车中VOC的排放及检测方法作一探讨。

  • 标签: 汽车 挥发性有机化合物 排放 检测