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  • 简介:摘要:随着我国经济与科学技术快速发展,计量工作已经成为我国企业生产过程中必不可少一部分,计量工作在一定程度上对企业生产产品质量以及生产成本都具有十分重要影响。在企业计量工作中,最重要工作是内部审计工作,该工作影响企业正常经营,直接关系到企业计量工作能否按照规定保质保量完成。但是在我国社会经济不断发展过程中,很多企业不重视计量工作中内部审计工作,没有意识到计量内审工作对于企业发展重要性,不了解计量内审职能。所以企业在发展过程中,应认识到计量内审重要性,加强内部控制,提高审计质量。

  • 标签: 计量内审 计量工作 推进作用
  • 简介:摘 要:近些年来,伴随着我国在市场经济方面的改革与创新发展,医院在现代化发展过程中有了全新发展方向与内容,其中有关经营机制转变将成为现代化医院发展过程中艰巨工程,因为这不仅要充分结合市场经济现状,同时也需要兼顾长期发展。这种变化出现,让现代医院进一步拓宽了经济活动领域,逐步实现了医、教、研等工作融合发展,因此内部审计工作受到了更多关注。本文将基于现代医院内审工作进行深入思考与分析。

  • 标签: 现代医院 内审工作 思考分析 以人为本
  • 简介:摘要:内部审计在审计监督体系中具有至关重要作用,能有效监管与防范企业与组织内部可能存在风险,进而推进企业与其经营管理发展。随着经济改革不断推进,以及近年来新冠疫情影响,企业必须改变当前粗放式、规模扩张式运营机制,转向更加注重内涵式发展,更加注重内部成本控制,通过提升企业内部审计工作重视程度及工作质量,助力实现企业高质量发展。基于此,文章首先分析了企业内审工作意义,现阶段企业内审存在主要问题及原因,然后提出具体体制增效方法,以供参考。

  • 标签: 内部审计 提质增效 工作策略
  • 简介:摘要:在当前商业环境下,内部审计与企业风险管理整合已成为提高企业治理、风险识别和管理效率重要策略。有效整合不仅优化了资源利用,还增强了企业对潜在风险响应能力。本文将探讨内部审计与风险管理整合框架,分析其对企业策略和操作具体影响,并提供实际整合方法和最佳实践。

  • 标签: 内审 企业 风险管理 整合 优化
  • 简介:深圳市燃气集团有限公司(下称“深圳燃气”)业务飞速发展,连续两年进入全国企业集团500强,列全国燃气行业第2位,2003年荣登广东省工业企业50强。2004年上半年改制完成,由国有独资企业转制为中外合资企业,综合实力大大增强。深圳燃气是深圳市燃气供应主导企业,经营业务包括管道燃气、瓶装燃气、液化石油气批发以及燃气工程设计、施工、监理、燃气设备检测、自动抄表和燃气安全监控系统开发等,有近20家全资、控股、参股企业,员工近3000,拥有195万标准用户,建有全国最先进燃气抢险调度系统,并在全国率先开发了燃气管网安全评估系统。

  • 标签: 企业集团 工作实践 2004年上半年 深圳市燃气集团 工业企业50强 内审
  • 简介:中国人民银行与银监会分设后,人民银行职能发生了很大变化,主要转向执行货币政策、开展金融服务和维护金融稳定上来,这对于内审部门如何介入新职能再监督,又是一个新挑战。因而内审部门要与时俱进,切实转变观念,紧紧围绕央行新职能,积极探索内审工作新思路,分析新情况,研究新问题,有效实施内审再监督。

  • 标签: 中央银行 内部审计 中国 金融稳定 职能定位 风险防范
  • 简介:结合国内、国际内审理论研究、发展方向,以及多年来内审工作实践,提出内部审计是企事业单位内部一种经济监督活动,是以服务者身份出现在企事业单位经济活动各个环节,并为单位领导提出各种建没性建议审计,而不是国家政府审计职能延伸。

  • 标签: 更新 理念 服务 管理
  • 简介:<正>目前,我国普遍实行企事业单位领导干部离任审计制度,这对于考核离任领导任期内业绩,明确经济责任,并为正确使用干部提供依据,无疑是十分必要。但这种审计美中不足是在离任时进行,只具有事后监督作用,对于纠正问题,往往有失主动。笔者以为,与其亡羊补牢,不如变事后监督为事中监督,实行领导干部任期内审计为好。其好处是:一、有利于正确及时反映在职领导经营业绩和经济责任。现实生活中,有的厂长(经理)任

  • 标签: 离任审计制度 经济责任 事后监督 会计师事务所 经营业绩 会计信息失真
  • 简介:摘要内部审核(以下简称“内审”)是质量体系运行中一项重要活动。内审基本概念是,由质量负责人组织对质量体系运行符合性一种检查。符合性检查之一检查体系文件编写是否符合评审准则要求、符合性检查之二检查体系运行是否符合体系文件规定。内审是第一方审核,通过内审达到是自我诊断、自我约束、自我完善、自我提高目的,是一个有效改进全过程。

  • 标签: 实验室 内审 工作
  • 简介:集团公司内审机构坚持以“科学发展观”为指导思想,学习党十六届四中全会、五中全会精神,按照集团公司年度内审工作意见,坚持以“依法审计,围绕目标,突出重点,创新思维,服务大局”审计方针,以“强化内部审计职能,完善内控机制,规范管理行为,提升管理水平、降低经营风险”为工作目标。内审工作在转变观念、创新理念、拓宽思路、提高质量、规范审计行为等方面取得了一定成绩,对保障企业资产安全完整,提高企业管理水平等方面发挥了积极作用。

  • 标签: 依法审计 工作质量 内审机构 制度创新 “科学发展观” 十六届四中全会
  • 简介:1994年以来,我市内审工作乘全国内部审计表彰会议之东风,认真贯彻(审计法)。《审计署关于内部宙计工作规定》.结合绵阳实际,取得了明显成效。1994年至1996年,我市内部审计完成审计项目2672个,查出违纪违规金额56283万元,查出损失浪费金额49341万元,促进增收节支金额2239万元,提出审计建议被采纳1256条。向司法机关移送案件13件,移送违纪责任人9个,建议给予行政处分26。先后有6个内审科(处)获得全国、全系统内审先进集体,有14个(次)内审科(处)获得全省内部审计先进集体,有18个内审工作者获得全国、全省内部审计先进个人。在促进两个转变,促进部门、单位加强管理,减少损失

  • 标签: 内部审计工作 内审工作 内审人员 内审机构 内部审计制度 规范化建设
  • 简介:摘要企业内部审计工作直接关系到企业运行良性发展,基层站段内审工作重要意义不言而语。本文从基层站段内审工作出发,阐述了内部审计工作存在问题,对如何加强内部审计监督提高工作质量,提出了自己见解。

  • 标签: 财务管理 内部审计 监督
  • 简介:1999年4月,我们航空工业系统在原审计学会基础上,正式成立了中国航空工业内部审计师协会,一年来,行业部门经历了机构改革,变动较大,但内审协会正常活动在中国内部审计学会指导下,在全行业两个集团内审人员努力下,一直坚持开民展工作,且取得一定成绩。

  • 标签: 航空工业系统 内部审计师协会 内部审计 审计工作
  • 简介:上网,在中国已不是时髦之举.而成为绝大多数人生活和工作一部分。今年,我们将为读者介绍一系列与审计财经等工作息息相关网站.采撷精华.提高读者利用信息、知识效率。这一期.我们向大家介绍中国内审网,希望能给大家带来一点帮助。

  • 标签: 中国内审网 内部审计师协会 网址 网络浏览器 网页设计