学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:本文探讨了内部审计在特定组织中风险管理作用,强调了其在确保组织目标实现、提高运营效率和合规性方面的重要性。通过分析内部审计职能和实践,本文揭示了其在风险识别、评估和监控中关键角色,并提出了优化内部审计在风险管理中作用策略。

  • 标签: 内审 风险管理 角色
  • 简介:摘要:在当前商业环境下,内部审计与企业风险管理整合已成为提高企业治理、风险识别和管理效率重要策略。有效整合不仅优化了资源利用,还增强了企业对潜在风险响应能力。本文将探讨内部审计与风险管理整合框架,分析其对企业策略和操作具体影响,并提供实际整合方法和最佳实践。

  • 标签: 内审 企业 风险管理 整合 优化
  • 简介:【摘要】随着医疗行业对质量和效率要求不断提升,医院内审作为一项关键管理工具,在优化人事管理流程、提升人员绩效以及确保法规遵从性中扮演着至关重要角色。本文旨在探讨医院内审在人事管理中多方面应用及其带来积极影响,同时分析面临挑战和未来发展趋势。

  • 标签: 医院内审 人事管理 质量控制 风险管理 绩效评估
  • 简介:摘要:随着我国医疗卫生事业改革深 入,县级公立医院运行环境发生了前所未有的变化,医院各种经济活动不断增加,所涉及各类经济合同来越多,潜在经济纠纷和经营风险也相应增加。本文从县级公立医院经济合同管理特殊要求入手,对目前县级公立医院经济合同管理现状和问题进行了分析,指出了加强经济合同事项风险预测和防范,加强医院经济合同内部控制及管理。最后针对县级公立医院经济合同管理存在主要问题提出了内审部门参与加强经济合同管理应对措施。

  • 标签: 县级公立医院 经济合同管理 内部审计
  • 简介:摘要:石油企业需要在日常经营管理工作中,发挥出内审工作审计功能和监督效用,以此提高企业经营发展水平,降低企业风险出现概率,让企业获得更高经济效益同时,推进企业高质量快速发展。本文通过对石油企业内审工作现状简要概述,深入分析了石油企业内审工作创新策略,希望能够给相关工作人员带来些许参考建议。

  • 标签: 石油企业 内审工作 创新思考
  • 简介:摘要:为了有序推进新疆气象观测质量管理体系建设和运行,有效提升综合气象观测业务质量,为气象工作稳健高质量发展提供有力保障。

  • 标签: 内审 高质量 发展
  • 简介:摘要:在企业管理中,财务与审计作为两个重要管理工具,承担着不同而又密切相关职能。财务关注企业资金流动和财务状况,而审计则专注于对财务报表真实性和准确性进行评估。理解和区分财务与审计关系对于加强内部审计职能至关重要。本文将深入探讨财务与审计之间区别和联系,并探讨如何充分发挥内部审计作用,以提升企业管理效率和风险控制能力。

  • 标签: 财务 审计 内审职能
  • 简介:摘要:物业公司内审在企业治理中作用日益凸显,本文旨在深入探究其影响及价值。文章从企业治理理论视角出发,剖析其内涵与目标,为后续研究奠定理论基础。接着,详细阐述物业公司内审实践现状,包括其职能定位、操作模式以及在提升公司运营效率、防控风险等方面的实际贡献。通过案例分析,揭示物业公司内审在优化公司决策流程、强化内部控制、保障业主权益中关键作用。

  • 标签: 物业公司 内部审计 企业治理 治理价值 内部控制
  • 简介:摘要:物业公司内审在企业治理中作用日益凸显,本文旨在深入探究其影响及价值。文章从企业治理理论视角出发,剖析其内涵与目标,为后续研究奠定理论基础。接着,详细阐述物业公司内审实践现状,包括其职能定位、操作模式以及在提升公司运营效率、防控风险等方面的实际贡献。通过案例分析,揭示物业公司内审在优化公司决策流程、强化内部控制、保障业主权益中关键作用。

  • 标签: 物业公司 内部审计 企业治理 治理价值 内部控制
  • 简介:摘要:随着社会进步,医院发展,零星维修成为医院不可或缺一项工作。近年来,虽然医院对零星维修重视程度有所加强,但是没有规范化管理。本文通过对医院零星维修情况进行分析阐述,提出内审视角下制度及流程建议,为医院在零星维修管理方面提供参考。

  • 标签: 医院 零星维修 内审建议
  • 作者: 庞海涛
  • 学科:
  • 创建时间:2024-04-03
  • 出处:
  • 机构:湖北省新华书店(集团)有限公司 湖北省武汉市  430035
  • 简介:摘要:近年来,市场发生了巨大变化,为企业带来了机遇和挑战。目前,许多企业正在发展,受到影响企业顺利运作诸多因素影响。为了使企业在竞争激烈市场中立足,企业应加大内部审计与内部控制工作关系分析,从整体角度分析内部审计和内部控制工作中存在问题,结合企业运作现状,探讨内部审计处理方法和内部控制工作关系,帮助企业规避各种风险,全面加强企业监督水平,有效提高企业竞争力。本文对中小型企业内审内控建设策略进行分析,以供参考。

  • 标签: 中小型企业 内审内控 策略
  • 简介:摘要:随着工程领域不断发展和建设项目规模日益庞大,工程结算审计显得尤为重要。然而,工程结算审计过程中存在着各种潜在风险,如信息不对称、合同漏洞和造假行为等,给审计工作带来诸多挑战。为有效管控这些风险,本论文旨在探讨加强内部控制、建立审计规范以及实施风险评估等多方面的风险管控措施,以提升工程结算审计质量和效率。

  • 标签: 工程结算审计 内审 风险 管控
  • 简介:[摘要]近几年国企涉及融资性贸易与“空转”“走单”虚假贸易业务(以下简称违规贸易业务)屡禁不止,给企业带来巨大损失和经营风险。为了有效预防违规贸易业务风险,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)自2013年以来多次印发文件,明确严禁中央及地方国有企业开展违规贸易业务。

  • 标签: []国企内审 违规贸易业务 审计实务 防范建议
  • 简介:摘要:国有企业内审发现问题整改工作是内审工作关键环节,对于纠正国有企业经营管理和财务活动中存在问题、提升企业治理水平具有重要意义。然而,在实际操作中,国有企业内审发现问题整改效果仍有待提高。为了更好地发挥内审作用,有必要对内审发现问题整改策略进行优化与完善。基于此,本文主要分析了优化与完善国有企业内审发现问题整改策略。

  • 标签: 国有企业 内部审计 问题 整改策略
  • 简介:摘要:医院内审行政作为医院重要管理部门,其不仅具备中行政本身职能,同时也具备着与其他职能部门连接作用。在新时期经济高速发展时代背景下,医疗服务需要不断优化,这对于医院行政效能提出了更高要求。通过实施精细化管理,从而更好提高医院内审行政效能。在此过程中,需要依据工作特征和具体职能,将精细化管理落实到内审行政各个环节,以促进相关工作顺利进行。本文将着重研究精细化管理对提升医院内审行政效能方面的意义。

  • 标签: 精细化管理 医院 内审行政效能 意义
  • 简介:摘要:医院内审行政作为医院重要管理部门,其不仅具备中行政本身职能,同时也具备着与其他职能部门连接作用。在新时期经济高速发展时代背景下,医疗服务需要不断优化,这对于医院行政效能提出了更高要求。通过实施精细化管理,从而更好提高医院内审行政效能。在此过程中,需要依据工作特征和具体职能,将精细化管理落实到内审行政各个环节,以促进相关工作顺利进行。本文将着重研究精细化管理对提升医院内审行政效能方面的意义。

  • 标签: 精细化管理 医院 内审行政效能 意义
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要:质量管理核心是能够持续改进,内部审核是装备承制单位对其质量管理体系进行不断审视和改进重要手段,而发挥好内审作用是做好内部审核关键。随着GJB9001C 2017版正式发布,各单位已着手进行质量管理体系转版,本文结合GJB9001C中内审要求变化,从内审岗位职责和内部审查工作原则出发,阐述了如何通过发挥内审作用,从而保障复杂装备系统整体质量。

  • 标签: GJB9001C,质量控制,内部审核,内审员
  • 简介:摘要:在全球化、城镇化、数字化、科学技术日新月异历史时期,非物质文化遗产凸显出它重要性及其无穷魅力。然而目前我国非物质文化遗产分布相对分散,传承队伍普遍高龄而且青黄不接,非遗传承相继逝世,也给非物质文化遗产带来了不可挽回后果。文章以非遗传承方式为研究对象,以大数据互联网为媒介,为非遗传承与创新提供一种新思路和新方法,让更多的人了解和认识非遗文化,从而更好地传承和发扬中华优秀传统文化和非遗文化。

  • 标签: 非遗文化 非遗传承人 大数据